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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年有筆賬,暫估入賬的,先做的后工程成本,應(yīng)付賬款,去年年末結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到現(xiàn)在票還沒收到,錢已經(jīng)付了,現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢



您好,這個(gè)發(fā)票這以后能拿到嗎
2024 04/08 12:49

84785039 

2024 04/08 16:33
不一定能拿到

東老師 

2024 04/08 16:34
那就是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就成了

84785039 

2024 04/08 16:35
那應(yīng)付的余額怎么沖銷掉呢

東老師 

2024 04/08 16:36
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

84785039 

2024 04/08 16:38
好的,謝謝

東老師 

2024 04/08 16:39
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
