問題已解決
老師你好!預繳增值稅怎樣計提做分錄啊



借、應交稅費、預交增值稅貸、銀行存款。
2024 04/08 18:15

84784963 

2024 04/08 18:22
計提怎樣寫分錄,需要把預交增值稅沖平,不知道怎樣記分錄

郭老師 

2024 04/08 18:23
借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅
這個是結轉的。

84784963 

2024 04/08 18:29
是借:應交稅費一轉出未交增值稅
貸:應交稅費_預交增值稅,是這樣嗎?

郭老師 

2024 04/08 18:30
你不是的,你結轉的時候是這一個。然后你抵扣的時候是借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費預交增值稅。

84784963 

2024 04/08 18:32
這是月末計提預繳增值稅沖平,這個方式可以嗎?

郭老師 

2024 04/08 18:33
可以的,可以這么做的。

84784963 

2024 04/08 18:39
用抵扣的分式?jīng)_平預繳嗎?現(xiàn)在預繳15.5萬,增值稅還需要交8.3萬,怎樣做分錄啊

郭老師 

2024 04/08 18:43
借、應交稅費、預交增值稅8.3
貸、銀行存款
借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,15.5
貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費預交增值稅8.3
銀行存款

84784963 

2024 04/08 19:07
老師你好!預繳15.5萬是上月繳納,這個月需要抵扣15.5萬,實際增值稅交納23.8萬,現(xiàn)在只需要交納8.3萬元,那么分錄
借:應交稅費一轉出未交增值稅23.8萬元
貨:應交稅費一未交增值稅23.8萬元
抵扣15.5萬元
借:應交稅費一未交增值稅8.3
貨:銀行存款一8.3

郭老師 

2024 04/08 19:08
借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費預交增值稅15.5。
