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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,費(fèi)用票,但是當(dāng)月不需要抵扣認(rèn)證,這張票怎么入賬



你好!你就入管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款等
2024 04/08 19:42

84784985 

2024 04/08 19:45
我發(fā)現(xiàn)我的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,這個(gè)怎么處理?是年底沒轉(zhuǎn)出嗎?

宋生老師 

2024 04/08 19:45
你好!這個(gè)不要求轉(zhuǎn)出了

84784985 

2024 04/08 19:53
就這么放著嗎?

84784985 

2024 04/08 19:53
這個(gè)管理費(fèi)用抵扣的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理?

宋生老師 

2024 04/08 19:55
你好!是的。管理費(fèi)用不抵扣。進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
