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問(wèn)題已解決

老師,23年10-12月的增值稅、附加稅、所得稅之前會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提在12月份憑證里,她結(jié)賬了。我把10-12月的稅計(jì)提在1月,1月繳納稅款的。那我需不需要反結(jié)賬,把10-12月的稅計(jì)提在23年的憑證里。我填報(bào)今年第一季度的財(cái)報(bào),會(huì)顯示出去年的稅款

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/09 09:18
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你年報(bào)沒(méi)有做的話,可以調(diào)整原來(lái)的賬務(wù),
2024 04/09 09:20
84784978
2024 04/09 09:28
23年財(cái)務(wù)報(bào)表之前會(huì)計(jì)申報(bào)了
84784978
2024 04/09 09:29
我是作廢更正,把23年10-12月的稅計(jì)提到去年的賬,還是不管它,就把10-12月的稅款計(jì)提今年的,影響今年的利潤(rùn)
venus老師
2024 04/09 09:30
你好,同學(xué),建議作廢更正,本來(lái)就是去年的
84784978
2024 04/09 09:31
這些稅款是應(yīng)該影響去年的費(fèi)用,利潤(rùn),是嗎
84784978
2024 04/09 09:35
老師,我不想反結(jié)賬,我應(yīng)該怎么辦
84784978
2024 04/09 09:35
我需不需要反結(jié)賬
84784978
2024 04/09 09:36
我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
venus老師
2024 04/09 09:36
就是上面的分錄,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,建議按正確的分錄反結(jié)賬回去
84784978
2024 04/09 09:38
我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84784978
2024 04/09 09:38
我該怎么辦
84784978
2024 04/09 09:40
別人跟我說(shuō)影響今年的利潤(rùn),不更正。就把23年的稅款計(jì)提今年的賬上,這樣可以嗎?
84784978
2024 04/09 09:43
那這樣23年的企業(yè)所得稅是以23年的財(cái)報(bào),那我23年的所得稅反映不出來(lái)23年的稅款費(fèi)用了,不是嗎
84784978
2024 04/09 09:44
如果我不把23年的稅款計(jì)提23年憑證,申報(bào)所得稅匯算清繳是不是反映不出來(lái)23年的稅,這樣是不是要多交稅
venus老師
2024 04/09 09:46
對(duì)的呀,同學(xué),是這樣的
84784978
2024 04/09 09:50
什么對(duì)的
84784978
2024 04/09 09:50
我哪句對(duì),還有我該怎么處理
venus老師
2024 04/09 10:27
就是23年的稅放在23年計(jì)提,放在23年去抵扣
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