問題已解決
去年支付一筆款,發(fā)票當年開不了給我這邊,所以分錄當時做的是 借 預付賬款 貸 銀行存款 當年沒有收到發(fā)票 就做了筆 暫估成本 借 主營業(yè)務成本 貸 預付賬款 這樣對嗎?那今天拿到這筆費用的發(fā)票了,又該怎么做



可以的。借,預付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。借,利潤分配未分配利潤。貸,預付賬款。
2024 04/09 14:26

84785002 

2024 04/09 14:28
今年做這個分錄?
借 預付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。借,利潤分配未分配利潤。貸,預付賬款。
這兩個分錄又反著做一筆是什么意思?

郭老師 

2024 04/09 14:32
個紅沖成本,第二個做發(fā)票。

84785002 

2024 04/09 14:34
這樣的話,去年申報的稅務還需要做更正嗎?還是今年正常申報目前的就行了

郭老師 

2024 04/09 14:36
你好,之前的不需要修改。

84785002 

2024 04/09 14:41
借 預付賬款。貸,利潤分配未分配利潤。借,利潤分配未分配利潤。貸,預付賬款。 這樣不需要結轉了?
沖去年借 預付賬款。貸 以前年度損益 今年拿到發(fā)票 借 以前年度損益貸,預付賬款 這樣做行嗎?

郭老師 

2024 04/09 14:42
可以的可以的可以的。

84785002 

2024 04/09 15:38
開票6278.88,收到款6278,剩余的0.88私下補上了,怎么做分錄

郭老師 

2024 04/09 15:40
你好,你公戶上一共收了多少錢?這個0.88私下補是什么意思?是轉到了個人賬戶,還是個人賬戶轉給你們公戶?

84785002 

2024 04/09 15:46
公賬收到6278,開票出去金額是6278.88,相差的0.88私下轉私下了,相差的這個金額怎么做分錄呢?現(xiàn)在預付賬款借方余額還有0.88

郭老師 

2024 04/09 15:49
你好個人再把這個錢還回來。

郭老師 

2024 04/09 15:49
借銀行還款6278,其他應收款0.88,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應該做這個收回來,借銀行存款,貸,其他應收款0.88。

84785002 

2024 04/09 16:07
9月扣繳9月當月的社保,但是賬戶余額不夠,導致10月才扣款,這樣的情況,9月的社保分錄 借 管理費用 --社保單位部分 貸 其他應收款--代繳個人社保 貸 應付職工薪酬--社保費 10月扣了9月社保 分錄做 借 應付職工薪酬--社保費 貸 銀行存款 行嗎??

郭老師 

2024 04/09 16:09
這個分錄不對。借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保。
借應付職工薪酬社保
其他應收款個人負擔的社保
貸銀行

84785002 

2024 04/10 10:14
那9月先做借 管理費用-社保,單位繳納的金額部分就行了?個人繳納的部分直接在10月做進去?

郭老師 

2024 04/10 10:16
可以的,可以這么做的

84785002 

2024 04/10 10:26
因為沒有及時繳納扣款,10月扣的時候還產生了滯納金,直接在10月再做個營業(yè)外支出,可以的吧

郭老師 

2024 04/10 10:29
可以的,可以這么做的。
