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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問我要沖銷去年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做分錄?



借:應(yīng)收賬款-暫估
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 04/10 11:00

84785002 

2024 04/10 11:04
不要沖銷往年的分錄嗎?不用過主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目嗎?

家權(quán)老師 

2024 04/10 11:07
跨年了只能直接調(diào)整利潤(rùn)了

84785002 

2024 04/10 11:08
這樣的賬目不會(huì)有問題吧!我是小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)不上了

家權(quán)老師 

2024 04/10 11:09
你不需要支付的才需要紅沖,需要支付的,不能紅沖

84785002 

2024 04/10 11:13
這個(gè)分錄也不對(duì)??!我去年做的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年做的話不應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)吧!

家權(quán)老師 

2024 04/10 11:16
筆誤,錄錯(cuò)了。就是
借:應(yīng)付賬款-暫估?
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
