問題已解決
收到紅字發(fā)票怎么入賬,要沖成本嗎



借:原材料等 負數(shù)
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2024 04/10 17:11

84785039 

2024 04/10 17:12
原材料之前都結轉過成本了,現(xiàn)在是0

家權老師 

2024 04/10 17:14
那么直接沖減對應的成本。需要補開票不呢?

84785039 

2024 04/10 17:15
需要,但是不知道什么時候才開

84785039 

2024 04/10 17:22
進項稅額轉出后是不是要轉到未交增值稅上

家權老師 

2024 04/10 17:23
那么暫時:
借:應交稅費-待轉增值稅進項
貸:應交稅費-增值稅進項轉出
