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問題已解決

老師,支付的賠償款,要繳納印花稅?

84784981| 提問時間:2024 04/10 17:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個不用交印花稅的
2024 04/10 17:55
84784981
2024 04/10 18:01
之前誤會了,把它當作運輸合同繳納了印花稅。那么以后有運輸費業(yè)務,可以不報了,抵減這筆???
家權(quán)老師
2024 04/10 18:02
嗯嗯,可以抵減的,沒事
84784981
2024 04/10 18:07
我問稅務局說按規(guī)定來,那什么意思?
家權(quán)老師
2024 04/10 18:09
意思申報錯誤可以退稅,以后該申報的還是正常申報
84784981
2024 04/10 18:23
那要去稅務局更正申報?
84784981
2024 04/10 18:28
還是算了100多的稅費,不更正了。
84784981
2024 04/10 18:28
以后該申報的,就申報。
84784981
2024 04/10 18:35
怎樣好點?
84784981
2024 04/10 18:35
抵減算了。
家權(quán)老師
2024 04/10 20:38
意思是現(xiàn)在不能更正申報了。只有你先預交了才能申報時扣除預交的稅。你現(xiàn)在沒預交稅不能更正為抵減未預交的增值稅
84784981
2024 04/10 20:57
什哦意思。。
家權(quán)老師
2024 04/10 21:52
那么那個就不用更正申報了,退稅很麻煩的。才100元。以后正常申報就是
84784981
2024 04/10 22:01
抵減吧,剩余多少再報
家權(quán)老師
2024 04/10 22:07
你抵減了稅局也不會說啥子。才100多,自行決定就行
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