問題已解決
老師,3月我公司銷項較多,所以我把收到的進項發(fā)票能認證的都認證了,但其中有一部分發(fā)票是員工還沒申請報銷的發(fā)票,這里我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作?



借管理費用 進項稅額 貸其他應(yīng)付款員工
2024 04/11 09:58

84784973 

2024 04/11 10:03
我可以先不計入費用嗎?因為不知道具體屬于哪個部門的?

東老師 

2024 04/11 10:05
那你可以先不計入到費用里面

84784973 

2024 04/11 10:06
那我這個分錄怎么做?借:進項稅 貸:其他應(yīng)付款,這樣寫嗎?

東老師 

2024 04/11 10:08
如果只做進項稅額部分就這么做
