問題已解決
老師,您好就是我們從一月份開始,應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付的期初余額都是錯誤的,現(xiàn)在我該怎么倒擠回去呢



你好!你將差額計入到待處理財產(chǎn)損益。
2024 04/11 10:15

84784952 

2024 04/11 10:19
就是現(xiàn)在老板讓我做一個正確的應(yīng)收應(yīng)付,我想知道怎么倒擠回去

宋生老師 

2024 04/11 10:22
你好,你先得確定。正確的這個金額是多少?然后再看跟賬上的差額有多少差異。

84784952 

2024 04/11 10:26
如果知道正確金額,該怎么倒擠回去呢

宋生老師 

2024 04/11 10:28
你好,你看賬上是多少,然后你實際是多少?把差額做相反的憑證沖減就可以了。
