問(wèn)題已解決
老師您好!一季度沒(méi)有銷售額,有開(kāi)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有銷售也沒(méi)認(rèn)證,需要申報(bào)印花稅嗎?還是可以這季度不申報(bào),等下面月份有銷售額時(shí)補(bǔ)一起申報(bào)?



對(duì),沒(méi)有采購(gòu),沒(méi)有銷售的話就可以下次一起申報(bào)
2024 04/11 15:33

84785015 

2024 04/11 15:47
我填的0申報(bào)提示印花稅企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票合計(jì)金額偏差500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否正確?下放有取消和確定

東老師 

2024 04/11 15:48
他這個(gè)就是一個(gè)提示,不用管了
