當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好!計提工資是,借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款社保,貸應(yīng)付職工薪酬,是這樣嗎?



借:管理費(fèi)用-工資500
貸:應(yīng)付職工薪酬400
借:其他應(yīng)付款-社保100
2024 04/11 17:22

微微老師 

2024 04/11 17:22
借:管理費(fèi)用-工資500
貸:應(yīng)付職工薪酬400
貸:其他應(yīng)付款-社保100
