問題已解決
老師,就是發(fā)現(xiàn)去年增值稅收入多填了,導(dǎo)致年度財報收入對不上,有什么方法可以調(diào)整嗎



同學(xué)你好,是增值稅申報多申報了是嗎?如果多申報了,需要申請退稅。帳上只能把多申報的增值稅掛到應(yīng)交稅費(fèi)科目。
2024 04/12 11:17

84785019 

2024 04/12 11:22
增值稅收入那一欄多填了一萬多的收入,但是小規(guī)模沒有達(dá)到30萬沒有繳稅

84785019 

2024 04/12 11:22
只是填年度財報的時候年度總收入和增值稅申報的總收入就有差異

84785019 

2024 04/12 11:23
老師,這樣的話需要怎么更正呢

大侯老師 

2024 04/12 11:25
同學(xué)你好,我明白了,就是報表的數(shù)據(jù)沒有問題,但是系統(tǒng)稽核的時候核對數(shù)據(jù)出現(xiàn)了差異,這兩個地方不一致也是可以提交過去的吧?而且是報稅的時候多報,不是財報多少,不存在未報稅收入。

84785019 

2024 04/12 11:27
是的 稅務(wù)打電話讓調(diào)整,但是23年四季度的增值稅收入那邊不能更改

84785019 

2024 04/12 11:28
年度財報總收入是正確的,只是23年四季度增值稅收入多填了一萬,這個的話需要怎么讓兩邊更改一致

大侯老師 

2024 04/12 11:30
從事實出發(fā),只能調(diào)整增值稅申報數(shù)據(jù)了,和稅務(wù)溝通修改一下吧,可能需要提供資料。我之前改過,專管員是可以改的。

84785019 

2024 04/12 11:31
好的謝謝老師

大侯老師 

2024 04/12 11:32
不客氣同學(xué),祝你工作順利。
