問題已解決
以前月份多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額打算本月轉(zhuǎn)出怎么做賬,分錄是什么



你好,同學(xué)
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024 04/12 11:23

84784971 

2024 04/12 11:32
這張發(fā)票之前費(fèi)用沒入帳,只是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了進(jìn)行稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,科目也是入到費(fèi)用嗎?還是在應(yīng)交稅金科目調(diào)整就可以

冉老師 

2024 04/12 11:34
沒有入賬的話,你們是不是賬面沒記錄應(yīng)交稅費(fèi)。這樣不用調(diào)賬也行

84784971 

2024 04/12 11:37
申報(bào)表抵扣了,賬上沒入

冉老師 

2024 04/12 11:41
賬上沒做,本期不調(diào)賬,不然賬有問題

84784971 

2024 04/12 11:43
我有點(diǎn)好奇增值稅還稅報(bào)和財(cái)務(wù)賬不一樣嗎?

冉老師 

2024 04/12 11:44
應(yīng)該是一樣的,因?yàn)榍捌诙悇?wù)申報(bào),做沒做不一樣
前期沒做賬,本期調(diào)賬有問題
調(diào)賬的前提是前期入賬了

84784971 

2024 04/12 11:46
稅報(bào)抵扣了,財(cái)報(bào)沒入帳

冉老師 

2024 04/12 11:47
這樣的話
稅報(bào)轉(zhuǎn)出,財(cái)報(bào)不動
