問題已解決
老師,稅金及附加計提多了,現(xiàn)在要把稅金及附加調(diào)整,分錄怎么做,稅金及附加借方紅字嗎



直接原分錄紅沖就是
2024 04/12 14:35

84784984 

2024 04/12 14:35
但是我還要做到以前年度損益調(diào)整,怎么做分錄

84784984 

2024 04/12 14:37
師,稅金及附加計提多了,現(xiàn)在要把稅金及附加調(diào)整,分錄怎么做,稅金及附加借方紅字嗎
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但是我還要做到以前年度損益調(diào)整,怎么做分錄

家權(quán)老師 

2024 04/12 14:40
借:稅金及附加
貸:利潤分配-未分配利潤

家權(quán)老師 

2024 04/12 14:41
筆誤,借方是應交稅費-附加稅費
