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上個月交了280元的金稅盤服務費,關于減免全額稅的分錄我是這么做的,購買時借管理費用280,貸現(xiàn)金280,減免的時候借應交稅費280,貸營業(yè)外收入280,這樣做對嗎? 正確的應該是如何做呀?



你好,減免分錄的貸方是管理費用,而不是營業(yè)外收入
2018 04/12 16:10

上個月交了280元的金稅盤服務費,關于減免全額稅的分錄我是這么做的,購買時借管理費用280,貸現(xiàn)金280,減免的時候借應交稅費280,貸營業(yè)外收入280,這樣做對嗎? 正確的應該是如何做呀?
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