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問題已解決
老師,房租發(fā)票的分錄,我們是這樣做的 借,長期待攤費(fèi)用 借,進(jìn)項(xiàng)稅金 貸,銀行存款 對嗎



你好你的會計分錄是對的
2024 04/14 12:19

84785018 

2024 04/14 12:21
然后每個月攤銷的時候的分錄是
借,制造費(fèi)用-房租租賃費(fèi)
貸,長期待攤費(fèi)用
這個對嗎

暖暖老師 

2024 04/14 12:23
是的分錄是正確的

84785018 

2024 04/14 12:27
老師,那我今年已經(jīng)4個月過去了,房租發(fā)票還沒來,那我賬上又想每個月計提做進(jìn)去,這個分錄怎么做呀

暖暖老師 

2024 04/14 12:28
借制造費(fèi)用貸預(yù)提費(fèi)用

84785018 

2024 04/14 12:32
借,制造費(fèi)用-房租租賃費(fèi)
貸,預(yù)提費(fèi)用
直接這樣做嗎
那到時候發(fā)票進(jìn)來了又怎么分錄呢

暖暖老師 

2024 04/14 12:36
直接沖了預(yù)提就可以啦

84785018 

2024 04/14 12:38
進(jìn)來發(fā)票
借,預(yù)提費(fèi)用
借,進(jìn)項(xiàng)稅金
貸,銀行存款,
就這么做嗎,一級科目直接寫預(yù)提費(fèi)用嗎

暖暖老師 

2024 04/14 12:42
是的,你說的是正確的

84785018 

2024 04/14 12:45
老師,我現(xiàn)在發(fā)票沒有進(jìn)來,直接做的
借,制造費(fèi)用-房租租賃費(fèi)
貸,長期待攤費(fèi)用
然后現(xiàn)在長期待攤費(fèi)用的余額就是負(fù)數(shù)了,我這樣做對嗎

暖暖老師 

2024 04/14 12:47
是的,相當(dāng)于先掛賬了

84785018 

2024 04/14 12:48
我這樣做也沒問題嗎?

暖暖老師 

2024 04/14 12:48
資產(chǎn)不能出現(xiàn)負(fù)數(shù),不可以

84785018 

2024 04/14 12:51
那老師如果用了預(yù)提費(fèi)用這個科目,那我一整年的房租攤銷貸方是不是都只能是,貸,預(yù)提費(fèi)用了

暖暖老師 

2024 04/14 13:02
你沖減預(yù)提就可以了呀
