問題已解決
老師,付了款的材料款,票沒有回來,怎么做暫估成本分錄呢,



你好!比如借原材料-暫估 貸銀行存款
2024 04/14 15:12

84784953 

2024 04/14 15:14
成本結轉,怎么做分錄呢。

宋生老師 

2024 04/14 15:16
你好!你是生產企業(yè)嗎?
你要結轉主營業(yè)務成本,直接借主營業(yè)務成本-暫估 貸應付賬款-暫估就好

84784953 

2024 04/14 15:16
裝飾工程公司,老師

宋生老師 

2024 04/14 15:17
你好!你暫估成本不需要那么復雜,直接暫估成本就行。不用從材料開始暫估

84784953 

2024 04/14 15:18
我這個款已經付了啊,貸方的應付賬款_暫估,后面怎么平賬呢

宋生老師 

2024 04/14 15:18
你好!我是說,你只想暫估成本,直接就按我說的暫估。
你如果后面沒有拿到發(fā)票,就沖減暫估就好了

84784953 

2024 04/14 15:19
后面,有發(fā)票,暫時沒有回來。

宋生老師 

2024 04/14 15:20
你好!這個沒事。你材料和成本分開暫估。
你拿到材料發(fā)票,可以直接紅沖材料的,然后再結轉成本

84784953 

2024 04/14 15:22
就是把之前暫估的成本,紅沖后,按發(fā)票入賬,是嗎老師。

宋生老師 

2024 04/14 15:22
你好!是的。就是這個意思
