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問題已解決

你好老師,我想把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)金額銷掉,怎么做分錄呢老師,年底了是不是要結(jié)轉(zhuǎn)一下?

84784964| 提問時(shí)間:2024 04/15 17:26
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
2024 04/15 17:27
84784964
2024 04/15 17:29
這樣結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思
王曉曉老師
2024 04/15 17:32
就是把進(jìn)項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目下
84784964
2024 04/15 17:41
預(yù)收賬款貸方有余額可以直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?因?yàn)槎疾婚_票了
王曉曉老師
2024 04/15 17:41
是收入的話你可以確認(rèn)無票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784964
2024 04/15 17:43
那不是要申報(bào)增值稅
王曉曉老師
2024 04/15 17:45
是的,申報(bào)無票收入的增值稅
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