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職工薪酬支出及納稅調整明細表賬載金額和實際發(fā)生額沒有調整,還需要填寫調整明細表嗎?



你好,這個納稅調整明細表是這一個嗎?如果是的話,打開保存。
2024 04/16 10:06

84784961 

2024 04/16 10:09
匯算清繳的時候,職工薪酬支出及納稅調整明細表賬載金額和實際發(fā)生額沒有調整,稅務表格就不用填寫,直接點擊保存即可嗎?

郭老師 

2024 04/16 10:11
不可以的,必須填寫。

郭老師 

2024 04/16 10:11
你只要有工資,這里就得填。

84784961 

2024 04/16 10:13
23年的匯算清繳,應該寫23年12月份的數(shù)據(jù)嗎?

郭老師 

2024 04/16 10:14
好,這里填寫的是1~12月份的累計。

郭老師 

2024 04/16 10:14
放的金額是你計提的實際金額,稅收金額是你支付出去的,只要匯算清繳之前支付出去都算。

郭老師 

2024 04/16 10:14
賬在金額是你計提的
實際金額,稅收金額是你支付出去的,只要匯算清繳之前支付出去都算

84784961 

2024 04/16 10:38
23年的利潤是-25萬,但是23年年終匯算清繳做完,顯示當年待彌補的虧損額-3.9萬,這是正常的嗎?

84784961 

2024 04/16 10:40
24年的第一季度的利潤是21萬,按照23年年終匯算清繳做完,顯示當年待彌補的虧損額-3.9萬,這樣24年第一季度的企業(yè)所得稅還是要繳納的嗎?

郭老師 

2024 04/16 10:41
哦,那你有調增的數(shù)據(jù)是不是。

84784961 

2024 04/16 10:45
職工薪酬支出及納稅調整明細表中的工資支出,應該填應付職工薪酬的金額還是管理費用中的薪資金額呢?

郭老師 

2024 04/16 10:45
你好應付職工薪酬、

84784961 

2024 04/16 10:49
這樣填寫是對的嗎?

郭老師 

2024 04/16 10:50
可以的,可以這么做的。

84784961 

2024 04/16 10:53
23年的利潤是-25萬,這24年的第一季度的利潤是21萬,按照23年年終匯算清繳做完,顯示當年待彌補的虧損額-3.9萬,這樣24年第一季度的企業(yè)所得稅只能減免3.9萬嗎?

郭老師 

2024 04/16 10:53
你好,企業(yè)所得稅彌補虧損是3.9萬呀,以后允許彌補虧損的。

84784961 

2024 04/16 10:57
23年的利潤是-25萬,這24年的第一季度的利潤是21萬,24年第一季度的企業(yè)所得稅,是會累計23年的利潤合計的不?這樣還是不用繳稅的嗎?

郭老師 

2024 04/16 10:58
截圖,你去年的彌補虧損明細表最后一行,最后一列。

84784961 

2024 04/16 11:06
現(xiàn)在顯示這樣子

郭老師 

2024 04/16 11:09
你好,允許彌補3萬多的這個。

84784961 

2024 04/16 11:15
例如,目前24年第一季度的企業(yè)所得稅應繳2W,現(xiàn)在去年的彌補虧損是3W,那抵扣了2W稅款,就不要繳稅了嗎?
還是這彌補的3W是彌補的第一季度的利潤呢?

郭老師 

2024 04/16 11:17
你好,可以先彌補第一季度的虧損。
