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老師我2月收到一張進項發(fā)票500,本月不付,下月再付 分錄怎么做,支付錢的時候分錄又咋做呢?

84784976| 提問時間:2024 04/16 12:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 借:費用、庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進 貸:應付賬款 500
2024 04/16 12:36
84784976
2024 04/16 12:40
老師我是收到一張代理運費免稅成本票,不應該直接借:主營業(yè)務(wù)成本500,貸:應付賬款 500,下月支付錢的時候借:應付賬款500,貸:銀行存款500,這樣對嘛?
小菲老師
2024 04/16 12:41
同學,你好 免稅的話,是的
84784976
2024 04/16 12:42
好的謝謝老師
小菲老師
2024 04/16 12:43
不客氣,祝工作順利
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