問題已解決
老師我2月收到一張進項發(fā)票500,本月不付,下月再付 分錄怎么做,支付錢的時候分錄又咋做呢?



同學,你好
借:費用、庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進
貸:應付賬款 500
2024 04/16 12:36

84784976 

2024 04/16 12:40
老師我是收到一張代理運費免稅成本票,不應該直接借:主營業(yè)務(wù)成本500,貸:應付賬款 500,下月支付錢的時候借:應付賬款500,貸:銀行存款500,這樣對嘛?

小菲老師 

2024 04/16 12:41
同學,你好
免稅的話,是的

84784976 

2024 04/16 12:42
好的謝謝老師

小菲老師 

2024 04/16 12:43
不客氣,祝工作順利
