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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 未分配利潤分給股東償還借款 請問如何做分錄呢?



同學(xué),你好
● 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利
● 2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付股利
● 3、付分紅款: 借:應(yīng)付股利? ?貸:其他應(yīng)收款-股東借款
2024 04/16 15:18

84785029 

2024 04/16 15:25
老師你好 以前收到股東的借款是其他應(yīng)付款-股東借款 貸方有余額 那請問是如何做賬太會平賬呢?

小菲老師 

2024 04/16 15:27
同學(xué),你好
你用其他應(yīng)付款-股東借款,
?3、付分紅款: 借:應(yīng)付股利? ?貸:其他應(yīng)付款-股東借款

84785029 

2024 04/16 15:33
可是如果這樣的話 其他應(yīng)付款-股東借款的貸方余額越來越多耶?

小菲老師 

2024 04/16 15:34
同學(xué),你好
是企業(yè)欠員工錢,還是員工欠企業(yè)錢??

84785029 

2024 04/16 15:35
是公司欠股東錢?

84785029 

2024 04/16 15:36
現(xiàn)在把未分配利潤分給股東 以還欠款

小菲老師 

2024 04/16 15:36
同學(xué),你好
那分紅本來就是公司要給股東錢
那你現(xiàn)在要付錢才能沖其他應(yīng)付款-股東借款

84785029 

2024 04/16 15:38
老師我這邊就只想調(diào)平賬面 請問可以嗎

小菲老師 

2024 04/16 15:40
同學(xué),你好
那調(diào)不平

84785029 

2024 04/16 15:41
好的,謝謝老師

小菲老師 

2024 04/16 15:41
不客氣,祝工作順利
