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其他應(yīng)付款社保醫(yī)保借方有余額怎么處理



你好,沒有從工資里扣除,你們還從工資里扣除嗎?
2024 04/16 17:03

郭老師 

2024 04/16 17:03
還是單位兒給他承擔(dān)了?

84785033 

2024 04/16 17:15
扣除了,應(yīng)該是計提工資的時候沒有按照應(yīng)發(fā)數(shù)計提

84785033 

2024 04/16 17:15
而且已經(jīng)跨年了

郭老師 

2024 04/16 17:16
你好,在今年補齊企業(yè)用利潤分配未分配利潤來做。

84785033 

2024 04/16 17:18
可以具體點嗎?

郭老師 

2024 04/16 17:21
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借,應(yīng)付職工薪酬工資貸,其他應(yīng)付款。

84785033 

2024 04/16 17:58
老師只有這種方法嗎?

郭老師 

2024 04/16 18:00
也可以做到,今年的費用里面建議還是選擇第一種。

84785033 

2024 04/16 18:08
還有前面你說補齊企業(yè)的什么呢?

郭老師 

2024 04/16 18:09
今年補做賬務(wù)處理的意思

84785033 

2024 04/16 18:46
好的謝謝老師!

郭老師 

2024 04/16 18:51
不用客氣,工作愉快。

84785033 

2024 04/16 22:29
老師,這些要補齊的賬務(wù)處理需要在年末統(tǒng)一處理還是說平時就可以補呢?

郭老師 

2024 04/16 22:47
現(xiàn)在就做
涉及到匯算清繳

84785033 

2024 04/17 10:47
老師,因為其他應(yīng)付款借方余額還有一部分是22年的,跨度大所以現(xiàn)在考慮全部做到今年的費用里面,您有什么建議呢?還是建議按照第一種方法嗎?如果做到費用里面的話是不是 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 呢?謝謝解答!

郭老師 

2024 04/17 10:49
借管理費用貸其他應(yīng)付款。

84785033 

2024 04/17 11:26
摘要怎么寫比較好呢?需要附注證明嗎?

郭老師 

2024 04/17 11:29
你好
補某某月份社保
