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問題已解決
老師,我12月份工資多做了入賬了且申報個稅了,但是未發(fā),1月份發(fā)放的時候發(fā)現(xiàn)計(jì)算錯了,并且更正申報了個稅,現(xiàn)在我賬上需要怎么處理?



你好,12月份工資多做了入賬了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:以前年度損益調(diào)整? 等科目?
2024 04/16 19:56

84785014 

2024 04/16 20:02
這個以前年度損益是不是最后要轉(zhuǎn)到本年利潤?。?/div>

鄒老師 

2024 04/16 20:04
你好,以前年度損益調(diào)整,是結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤,而不是? 本年利潤?

84785014 

2024 04/16 20:10
是不通過 本年利潤 再轉(zhuǎn)到 利潤分配未分配------利潤分配嗎?

鄒老師 

2024 04/16 20:14
你好,以前年度損益調(diào)整,是直接結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
不需要通過本年利潤核算?

84785014 

2024 04/16 20:16
好的,謝謝老師啦

鄒老師 

2024 04/16 20:16
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。


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