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問題已解決

老師,去年12月的工資計(jì)提多提了100元,現(xiàn)在該怎么弄呢,汾錄怎么寫呢,謝謝

84784971| 提問時間:2024 04/16 20:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以今年少計(jì)提100或者把多計(jì)提的100紅沖 請問去年計(jì)提的時候分錄怎么寫的?
2024 04/16 20:43
84784971
2024 04/16 20:45
借成本貸應(yīng)付職工薪酬
bamboo老師
2024 04/16 20:46
借:成本 -100 貸:應(yīng)付職工薪酬 -100 可以這樣寫分錄紅沖
84784971
2024 04/16 20:47
那影響前面所得稅不呢
bamboo老師
2024 04/16 20:47
按理應(yīng)該納稅調(diào)減的 不過金額不大 不調(diào)整也沒事的 做到24年就好了
84784971
2024 04/16 20:50
好的,謝謝
bamboo老師
2024 04/16 20:52
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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