問題已解決
老師,我們給個(gè)人提供了技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)的收入,怎么做賬



借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2024 04/17 10:27

84784948 

2024 04/17 10:28
小規(guī)模,貸方涉及到已經(jīng)稅費(fèi)嗎

84784948 

2024 04/17 10:28
我們沒有開票給對(duì)方

84784948 

2024 04/17 10:29
報(bào)增值稅按無票收入報(bào)是嗎?

劉艷紅老師 

2024 04/17 10:29
是的,是的,報(bào)無票收入就可以了

84784948 

2024 04/17 10:30
那借 銀行存款3000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000對(duì)嗎?

劉艷紅老師 

2024 04/17 10:33
還要把稅費(fèi)也計(jì)提出業(yè)的

84784948 

2024 04/17 10:38
借 銀行存款3000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2970,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅30對(duì)嗎?

劉艷紅老師 

2024 04/17 10:45
是的, 是的,就是這樣做的

84784948 

2024 04/17 10:54
然后結(jié)轉(zhuǎn)免稅額30,營(yíng)業(yè)外收入30?因?yàn)檫@月收入就3000

劉艷紅老師 

2024 04/17 11:40
是的,就是這樣做的
