問題已解決
增值稅進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)的那個分錄如何做?



根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 04/17 11:32

增值稅進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)的那個分錄如何做?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容