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老師您好請問,應交稅費印花稅以前年度余額分錄是應交稅費印花稅,這個怎么調(diào)整?應交稅費貸方余額

84784994| 提問時間:2024 04/17 11:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,沒明白你的意思。你之前是多計提了還是少計提了
2024 04/17 11:42
84784994
2024 04/17 12:14
老師是沒有計提?,F(xiàn)在新問題是,我的營業(yè)稅金及附加,貸方有余額
宋生老師
2024 04/17 12:16
你好,你是沒計提,但是結(jié)轉(zhuǎn)了?現(xiàn)在補充計提就行 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費
84784994
2024 04/17 14:32
老師您好,2022年,計提了印花稅。2023年開始不計提可以嗎?
宋生老師
2024 04/17 14:33
你好!你有要交的稅就要集體
84784994
2024 04/17 14:35
印花稅不是不用計提嗎
宋生老師
2024 04/17 14:38
你好!不計提不符合權(quán)責發(fā)生制
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