問題已解決
老師,上年度已完成的合同,發(fā)票也全額開完了,但是對方不想全額給款,要修改合同,減少原合同總金額,然后我方開紅字發(fā)票。 開紅字這部分收入在匯算清繳時,可以調(diào)減應納稅額么?



同學你好
你收到發(fā)票了就可以
2024 04/17 12:04

84785012 

2024 04/17 12:05
是我們公司開出的發(fā)票

84785012 

2024 04/17 12:06
就是23年度開了100萬銷售發(fā)票,然后,24年在開紅字10萬發(fā)票。在23年度匯算清繳時,收入按照90萬算稅,這樣可以么?

樸老師 

2024 04/17 12:13
同學你好
這個可以的

84785012 

2024 04/17 12:16
那去年4季度的增值稅申報表能修改么?還是在本年開紅字發(fā)票當月申報?

樸老師 

2024 04/17 12:20
在本年開紅字發(fā)票當月申報
