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老師 怎么補交去年的企業(yè)所得稅 紅字是沒更正前的 因為之前的企業(yè)所得稅計到了財務(wù)費用 所以企業(yè)所得稅金額不一樣了



你好,補繳去年的你用以前年度損益這個科目哈,或者是把所得稅費用做到今年也可以哈
2024 04/17 12:58

84785023 

2024 04/17 12:59
沒懂 我的去年財務(wù)報表和企業(yè)所得稅都得更改啊 補交可以在系統(tǒng)上進行嗎

王璐璐老師 

2024 04/17 13:00
你好,可以直接調(diào)匯算就可以的哈,如果沒有過征收期,可以在線上改的呀

84785023 

2024 04/17 13:00
去年的啊

84785023 

2024 04/17 13:01
我都交完了啊 55.72 現(xiàn)在是55.96

王璐璐老師 

2024 04/17 13:01
你好,是改了匯算交了稅嗎,那前面的報表可以不改哈

84785023 

2024 04/17 13:04
不是 我去年6月份的企業(yè)所得稅計到了 財務(wù)費用 所以賬錯了 然后我就把去年的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅給改了 然后改之前的金額是55.72 后來改完了變成企業(yè)所得稅應(yīng)該交的金額是55.96

王璐璐老師 

2024 04/17 14:07
你好,改企業(yè)所得稅申報表的時候補繳了這個差額沒有呀,補繳就可以了呀

王璐璐老師 

2024 04/17 14:07
你好,你是想問這個差額怎么來的是吧

王璐璐老師 

2024 04/17 14:08
我怎么看你報表還有減免所得稅呀,

84785023 

2024 04/17 14:08
不是 我是說我之前交的55.72 然后改財務(wù)報表了 所以企業(yè)所得稅變成了55.96 然后不就是少交了0.24嗎

84785023 

2024 04/17 14:09
有不正常嗎 不是小微企業(yè)嗎

王璐璐老師 

2024 04/17 14:09
你好,改報表肯定會不一樣的呀。之前你所得稅費用進利潤總額,繳稅少,現(xiàn)在調(diào)出了,利潤總額增多了,繳稅就多了的

84785023 

2024 04/17 14:11
我知道 我是說 我不是因為少交了0.24的企業(yè)所得稅嗎 我應(yīng)該怎么做賬 或者需要補交嗎

王璐璐老師 

2024 04/17 14:19
你好 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費? 借應(yīng)交稅費 貸銀行存卡? 這個稅如果已經(jīng)改報表了 需要補繳的哈
