問(wèn)題已解決
老師,所得稅利潤(rùn)是正的,需要交所得稅,我想問(wèn)一下,填好數(shù),填好表,先不繳款可以嗎?下月的時(shí)候,我們費(fèi)用多了,就是負(fù)數(shù)了。



廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這個(gè)不行的呀,您計(jì)提費(fèi)用就好了,4月初再把這個(gè)分錄紅沖了,本季度就不用交所得稅了
2024 04/17 14:41

84785011 

2024 04/17 14:44
那我開(kāi)了票,暫時(shí)先不確認(rèn)收入的呢,下月,在確認(rèn),是不是也可以?

84785011 

2024 04/17 14:46
員工工資。算不算經(jīng)營(yíng)成本?

廖君老師 

2024 04/17 14:46
您好,當(dāng)然不行的呀,開(kāi)了票就在確認(rèn)收入的,
2.員工工資。算經(jīng)營(yíng)成本

84785011 

2024 04/17 14:49
我是剛接手了這家賬,我看見(jiàn)他去年12月份開(kāi)的票,他們就沒(méi)有確認(rèn)收入。這怎么弄?

廖君老師 

2024 04/17 14:53
您好,12月增值稅申報(bào)表您核對(duì)下有沒(méi)有申報(bào),收入不記賬這個(gè)就是賬表不符了,亂做的賬,您要清后在23年所得稅匯繳時(shí)更正申報(bào)

84785011 

2024 04/17 15:19
增稅已經(jīng)申報(bào),就是財(cái)務(wù)報(bào)表,和企業(yè)所得稅報(bào)表,都沒(méi)有確認(rèn)收入。

廖君老師 

2024 04/17 15:21
您好,那這個(gè)您在匯繳時(shí)把這個(gè)收入申報(bào)了同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)太不專(zhuān)業(yè)了,賬表不一致才申報(bào)這么歡樂(lè)

84785011 

2024 04/17 15:33
老師。我計(jì)提費(fèi)用。所得稅報(bào)表中。這部分費(fèi)用也屬于營(yíng)業(yè)成本嗎?

廖君老師 

2024 04/17 15:40
您好,是的哦,這樣才達(dá)到不交所得稅的目的嘛

84785011 

2024 04/17 16:21
老師??墒俏野压べY記到管理費(fèi)用里啦。沒(méi)有記成本。這樣的話(huà),所得稅報(bào)表成本還是填工資這些數(shù)嗎?

廖君老師 

2024 04/17 16:24
您好,是的,也可以的,管理費(fèi)用也是減少利潤(rùn)的

84785011 

2024 04/17 16:29
我糾結(jié)。季度所得稅報(bào)表里。營(yíng)業(yè)成本數(shù)填利潤(rùn)表里的成本0?還是填利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用工資呢?

廖君老師 

2024 04/17 16:30
您好,有沒(méi)有填收入呢

84785011 

2024 04/17 16:31
填了,因?yàn)橛虚_(kāi)票數(shù)50000.

廖君老師 

2024 04/17 16:43
您好,有收入,成本不要填0,把管理費(fèi)用 一部分金額填在這里,用以前的毛利率計(jì)算成本要填入多少
