問題已解決
老師好,23年審計(jì)報(bào)告中,利潤表的上期數(shù)不等于財(cái)務(wù)帳(上年稅務(wù)申報(bào)數(shù)),23年年報(bào),利潤表的上期數(shù),我應(yīng)該是以上年稅務(wù)申報(bào)為準(zhǔn),還是審計(jì)報(bào)告上的金額為準(zhǔn)呢



你好,你賬上做的和稅務(wù)上申報(bào)的是不是一樣?
2024 04/17 14:41

84785037 

2024 04/17 14:42
對(duì)的老師,是的

郭老師 

2024 04/17 14:44
你好,那就是按照你上年稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù),也就是你賬上做的。

84785037 

2024 04/17 14:50
好的謝謝老師,還有老師,我財(cái)務(wù)報(bào)表上有信用減值損失,但是稅務(wù)年報(bào)上沒有,我應(yīng)該把此項(xiàng)加到哪里呀

郭老師 

2024 04/17 14:51
沒有的,你放到營業(yè)外支出里面。

84785037 

2024 04/17 14:51
好的好的

郭老師 

2024 04/17 14:52
不用客氣,工作愉快。

84785037 

2024 04/17 14:54
老師,我上年應(yīng)付職工薪酬計(jì)提數(shù)比1月實(shí)際發(fā)放金額多10萬,年報(bào)就按上年財(cái)務(wù)報(bào)表的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào),在填寫調(diào)整表是調(diào)增就可以對(duì)嗎

84785037 

2024 04/17 14:55
我在24年2月,做了調(diào)整分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤。這樣做對(duì)嗎

郭老師 

2024 04/17 14:59
是的對(duì)的是的對(duì)的

84785037 

2024 04/17 15:06
感謝老師

郭老師 

2024 04/17 15:07
不用客氣,工作愉快。

84785037 

2024 04/17 15:07
老師再請(qǐng)教下,關(guān)于職工薪酬這塊,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

郭老師 

2024 04/17 15:11
進(jìn)業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險(xiǎn)的,你別給人家多申報(bào)了,個(gè)稅就行。

84785037 

2024 04/17 15:13
好的感謝老師

郭老師 

2024 04/17 15:15
不用客氣,工作愉快。
