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實(shí)務(wù)
問題已解決
親們,我現(xiàn)在碰到個問題,一家公司錢已付給房東,但房東房租、水電費(fèi)發(fā)票開不過來,那我這個可以暫估嗎



這個是這個是開不過來呢?還是暫時(shí)沒有發(fā)票呢?
2024 04/17 15:22

84784972 

2024 04/17 15:23
問了老板說開不過來

東老師 

2024 04/17 15:23
那就正常進(jìn)入費(fèi)用里面,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整。

84784972 

2024 04/17 15:26
我也新手,公司給了我這家來做,頭都大了 那我是不是借:應(yīng)付賬款--水電費(fèi)(暫估) 貸:銀行存款

東老師 

2024 04/17 15:26
借管理費(fèi)用水電費(fèi)就成了

84784972 

2024 04/17 15:28
暫估不要,是吧

東老師 

2024 04/17 15:28
對,這個是不需要暫估的。

84784972 

2024 04/17 15:28
這家公司好亂的,公司給股東打錢(我是不是可以認(rèn)為股東向公司借款),也說提供不出發(fā)票來。利潤還高,工資只有12000,還不繳社保

東老師 

2024 04/17 15:29
給股東轉(zhuǎn)錢只能記錄到其他應(yīng)收款。

84784972 

2024 04/17 15:32
那我這個借款一直掛著,有什么風(fēng)險(xiǎn) 他說開不過來票

東老師 

2024 04/17 15:33
你得問一下他這個借款是拿去開展業(yè)務(wù)了沒有發(fā)票,是嗎?

84784972 

2024 04/17 15:34
支付水電費(fèi)還是暫估水電費(fèi) 如果哪天水電費(fèi)發(fā)票拿來了,我應(yīng)該怎么做分錄了

東老師 

2024 04/17 15:35
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)

84784972 

2024 04/17 15:37
借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),貸銀行存款(負(fù)數(shù))?然后在做一張正數(shù)的憑證?這樣嗎

東老師 

2024 04/17 15:37
對,沒錯的,是這么做的。

84784972 

2024 04/17 15:41
房租的分錄也是跟水電費(fèi)的分錄一致吧

東老師 

2024 04/17 15:41
對,沒錯的,是一樣做這樣的。
