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問(wèn)題已解決

跨年度管理費(fèi)用調(diào)為其他應(yīng)收款,怎么調(diào)賬 ?入錯(cuò)了 本來(lái)是借款 之前分錄借:管理費(fèi)用 貸銀行存款

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2018 04/13 15:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;其他應(yīng)收款 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 你好,做這個(gè)調(diào)整分錄
2018 04/13 15:25
84785021
2018 04/13 15:32
不用沖管理費(fèi)用嗎,本年利潤(rùn)這塊咋辦
鄒老師
2018 04/13 15:33
你好,以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用貸方就是沖銷管理費(fèi)用啊 把以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)就是了
84785021
2018 04/13 15:40
老師怎么沒(méi)人回答
鄒老師
2018 04/13 15:42
你好,以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用貸方就是沖銷管理費(fèi)用啊 把以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)就是了
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