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問題已解決

現(xiàn)金支付的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬?

84784980| 提問時(shí)間:2024 04/17 22:14
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2024 04/17 22:15
84784980
2024 04/17 22:16
不是庫(kù)存商品增加嗎?我看之前的會(huì)計(jì)是這樣做的
冉老師
2024 04/17 22:18
如果是采購(gòu)商品,借方科目用庫(kù)存商品
84784980
2024 04/17 22:19
她之前做的都是庫(kù)存商品增加
84784980
2024 04/17 22:19
是的,采購(gòu)的商品
冉老師
2024 04/17 22:20
這樣的話,做庫(kù)存商品增加
84784980
2024 04/17 22:22
就比如我采購(gòu)的這個(gè)電機(jī),我的庫(kù)存現(xiàn)金肯定是減少的,但是我不知道該怎么平了?
84784980
2024 04/17 22:26
老師,還在嗎?
冉老師
2024 04/17 22:29
不好意思,老師剛有點(diǎn)事
冉老師
2024 04/17 22:29
如果現(xiàn)金支付,貸方計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金,不能用應(yīng)付賬款
84784980
2024 04/17 22:32
老師,那這樣就可以了吧?
冉老師
2024 04/17 22:32
是的,圖片分錄沒問題的
84784980
2024 04/17 22:36
好的老師,如果是轉(zhuǎn)賬的話,就是借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,應(yīng)付賬款,貸銀行存款是吧?
冉老師
2024 04/17 22:36
是的,你說的很對(duì)的。同學(xué)
84784980
2024 04/17 22:38
好的,非常感謝老師~~
冉老師
2024 04/17 22:43
不客氣,同學(xué),早點(diǎn)休息
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