問題已解決
老師,打車的費用,報銷的時候有發(fā)票,需要把行程單一起粘貼嗎



你好,是的,這個要貼后面的
2024 04/18 10:06

84784947 

2024 04/18 10:06
必須貼在后面嗎

劉艷紅老師 

2024 04/18 10:07
是的, 這個要貼后面的

84784947 

2024 04/18 10:32
老師,就是我們同事出差,有個出差補(bǔ)助大概100元/天,這個沒有發(fā)票。賬務(wù)怎么處理呢

劉艷紅老師 

2024 04/18 10:35
直接計入差旅費就可以了

84784947 

2024 04/18 10:49
嗯。 分錄是這樣:借:管理費用-差旅費,貸:其它應(yīng)收款-xx ?

劉艷紅老師 

2024 04/18 10:53
是的,是的,就是這樣的
