問題已解決
老師,印花稅申報少了已扣款,現(xiàn)在更正申報的話,扣款是扣少交的部分還是全額扣款?



你好,同學
扣款是少交部分的
建議可以補在下次申報里面
2024 04/18 10:42

84784973 

2024 04/18 10:43
今天是最后一天申報期

冉老師 

2024 04/18 10:43
印花稅的按次申報,不影響的

84784973 

2024 04/18 10:43
我們是季報,如果算到下個申報期會不會產(chǎn)生滯納金,或者被查

冉老師 

2024 04/18 10:44
不會的,金額加在下一期,屬期也選擇下一期,是沒問題的

84784973 

2024 04/18 10:45
我們一直是按季度銷售額申報的,然后一季度銷售額填少了,導致印花稅少交600多

84784973 

2024 04/18 10:45
歸屬期不一致也沒有關系嗎?

冉老師 

2024 04/18 10:46
我們一直是按季度銷售額申報的,然后一季度銷售額填少了,導致印花稅少交600多
這個問題不大

冉老師 

2024 04/18 10:46
歸屬期不一致也沒有關系嗎?
不影響,實務中蠻多的,差額放下一期中

84784973 

2024 04/18 10:49
明白,因為印花稅更正的話已申報的財務報表又要更正,一季度企業(yè)所得稅也已經(jīng)申報繳款了,印花稅如果更正的話會影響一系列的報表更正,所以顧慮有點多

冉老師 

2024 04/18 10:58
是的,所以建議最好是差額放在下一期
