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問題已解決

查賬發(fā)現(xiàn) 之前的2020憑證做錯了 應該是繳納企業(yè)所得稅 借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但之前的會計不清楚這個是繳企業(yè)所得稅的款項,做成了 計提印花稅 借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費—應交印花稅 借;應交印花稅 貸銀行存款 ,這個要怎么調(diào)整憑證

84784956| 提問時間:2024 04/18 15:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做計提所得稅的分錄就可以
2024 04/18 15:16
樸老師
2024 04/18 15:17
也可以這樣做 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸應交稅費印花稅 借所得稅費用 貸稅金及附加
84784956
2024 04/18 15:17
這個已經(jīng)跨年度了,也直接紅沖嗎
樸老師
2024 04/18 15:22
嗯 這沒事 因為借貸雙方都涉及損益 他倆沖抵了
84784956
2024 04/18 22:58
只有借方設計啊 是營業(yè)稅金及附加,貸方應交稅費印花稅不是所得稅費用啊
樸老師
2024 04/19 08:01
也可以這樣做 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸應交稅費印花稅 借所得稅費用 貸稅金及附加
樸老師
2024 04/19 08:01
看這個哦,你看看分錄
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