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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我2023年一筆印花稅1000元報(bào)錯(cuò)了,多申報(bào)了,然后2024年3月給我退回來了,我現(xiàn)在做2023年的匯算清繳,要調(diào)增2023年的利潤,這個(gè)要怎么調(diào)整???我的印花稅是一年一報(bào),因?yàn)椴欢唷?/p>



借銀行存款貸利潤分配,未分配利潤納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2024 04/18 17:40

84785045 

2024 04/18 17:43
老師,這是今年3月份做的會計(jì)分錄,你看對吧?

郭老師 

2024 04/18 17:43
對的,是的,可以這么做的。

84785045 

2024 04/18 17:46
老師,這個(gè)明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄是其他一欄吧,這個(gè)是調(diào)增還是調(diào)減??!

郭老師 

2024 04/18 17:48
填寫賬載金額。填寫賬載金。

84785045 

2024 04/18 17:49
我賬載金額那里有調(diào)增無票收入的28000元,然后還要加上去這筆印花稅調(diào)整的嗎?

郭老師 

2024 04/18 17:51
無票收入,你去年沒有做收入,沒有交稅,是這個(gè)意思嗎?

84785045 

2024 04/18 17:52
是無票支出,打錯(cuò)了。

郭老師 

2024 04/18 17:54
需要加上這個(gè)印花稅的。

84785045 

2024 04/18 17:55
加上這個(gè)印花稅的話,那就是要調(diào)增這筆印花稅嗎?

郭老師 

2024 04/18 17:59
是的,是的,這個(gè)印花稅也需要調(diào)整。
