問(wèn)題已解決
老師,我23年12月份計(jì)提工資35萬(wàn),當(dāng)時(shí)記分錄是 借成本35萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬35萬(wàn),今年1月份收到實(shí)際發(fā)放9萬(wàn)的工資表,怎么記分錄



剩余的還發(fā)放嗎?不發(fā)放的話,借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。匯算清繳需要納稅調(diào)增35萬(wàn)減9萬(wàn)。
2024 04/18 19:00

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2024 04/18 19:04
剩余的26萬(wàn)不發(fā)了

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2024 04/18 19:04
為什么貸問(wèn)分配利潤(rùn)

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2024 04/18 19:06
我們不用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目

郭老師 

2024 04/18 19:07
跨年了,不能直接沖管理費(fèi)用。
