問題已解決
老師請教一下,這個稅金如何處理,預繳的稅金,本期既有進項稅額認證也有進項稅額轉出



你好,你現(xiàn)在正常填寫28行的這個不就是嗎?
2024 04/19 16:56

郭老師 

2024 04/19 16:56
就是抵扣之后的啦。34欄就是你需要繳納的增值稅。

84785041 

2024 04/19 17:00
我想問的是就表上的數(shù)據(jù),如果做會計分錄

郭老師 

2024 04/19 17:07
借應交稅費預交增值稅30039.42,
貸銀行存款
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅42584.3,
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費預交增值稅30039.42,
銀行存款12544.88。

84785041 

2024 04/19 17:13
認證的進項稅額和轉出的稅額直接不體現(xiàn)了是吧

郭老師 

2024 04/19 17:20
你可以做也可以不用做的。

84785041 

2024 04/19 17:42
如果做的話分錄該如果處理呢,進項稅額轉出這筆分錄原來的分錄是
借:主營業(yè)務成本
進項稅額
貸:銀行存款

郭老師 

2024 04/19 17:44
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

84785041 

2024 04/19 17:51
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 04/19 17:55
不用客氣,工作愉快
