問題已解決
老師,我們合作社在2010年承包社員土地17年,每年年末繳納當年承包費,補貼給我們一部分給社員一部分。老會計當時計入借無形資產(chǎn),貸資本公積。現(xiàn)在賬面上還有無形資產(chǎn)1280萬,資本公積1280萬流轉(zhuǎn)土地還有4年就承包期結(jié)束。稅務讓我把賬面這兩個科目調(diào)整沒有,我需要怎么調(diào)整呢



無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)調(diào)整至費用 具體可以咨詢一下稅務呢
2024 04/21 12:20

84785008 

2024 04/21 12:21
稅務讓會計調(diào)賬

賀漢賓老師 

2024 04/21 12:23
嗯嗯 可以按照老師剛剛說的思路
