問題已解決
老師,請問一下如果我第二季度只有成本票,沒有銷售額,然后第二季度成本我就沒有做賬,第三季度可以把第二季度的成本加上嗎



你好,三季度的時候是可以加上的
2024 04/24 09:35

84784978 

2024 04/24 09:36
那這個票做賬做在三季度還是二季度

東老師 

2024 04/24 09:36
放到三季度做賬就可以了

84784978 

2024 04/24 09:38
老師如果我第二季度第三季度的成本票都沒有做完,也可以做第四季度嗎

東老師 

2024 04/24 09:38
對,在同一年度是可以的

84784978 

2024 04/24 09:40
好的,謝謝老師

東老師 

2024 04/24 09:41
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

84784978 

2024 04/24 09:47
老師,請問后面入賬時候要怎么弄

東老師 

2024 04/24 09:47
入賬的時候直接根據(jù)發(fā)票做賬就成

84784978 

2024 04/24 09:50
老師比如我三季度的成本總共是59522.98,但三季度的時候成本我只算四萬,那剩下的成本又不是單獨一種發(fā)票,這種怎么辦

東老師 

2024 04/24 09:50
剩下的記入到預(yù)付賬款,可以下個月再入賬

84784978 

2024 04/24 09:51
老師比如我三季度的成本總共是59522.98,但三季度的時候成本我只算四萬,那剩下的成本又不是單獨一張發(fā)票,這種怎么辦

東老師 

2024 04/24 09:51
剩下的記入到預(yù)付賬款,可以下個月再入賬

84784978 

2024 04/24 09:53
可是成本票就是三季度的,然后有很多張發(fā)票,三季度的時候我只填四萬的成本,但是有五萬多

東老師 

2024 04/24 09:54
那你為啥不按照真實金額入賬呢

84784978 

2024 04/24 09:54
因為當時他們沒有跟我講具體發(fā)票多少,就講四萬

東老師 

2024 04/24 09:55
當時沒有拿到發(fā)票做賬了嗎

84784978 

2024 04/24 10:00
對的老師

東老師 

2024 04/24 10:01
現(xiàn)在拿到發(fā)票,把當時的會計分錄沖銷,再按照拿到的發(fā)票做賬
