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問題已解決

培訓咨詢公司請外面培訓講師做培訓,沒有與講師簽訂勞務合同,講師也不想申報個稅,而且講師要求上完課立馬能拿到錢。公司為及時響應(效率高),都是員工或者法人自己先墊付勞務費給講師。 然后公司與第三方個體工商戶簽訂了咨詢框架協(xié)議,由個體工商戶開票給公司,公司把勞務費加稅費合計打給個體工商戶,個體工商戶再把勞務費打給墊付勞務費的公司員工。整個過程得到勞務費的講師沒有申報個稅。請問這種處理方式有什么問題么? 1.講師有勞務費收入,沒有申報個稅,如果稅務局查到,這是公司的責任還是勞務費獲得者講師的責任呢? 2.對于培訓咨詢公司來說,有什么風險嗎?

84784950| 提問時間:2024 04/24 16:56
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,1.這個一般是需要申報個稅的哈,一般是公司的責任,公司不可以做稅前扣除的,這部分的費用
2024 04/24 16:59
王璐璐老師
2024 04/24 17:00
2 有些公司如果本來個稅企業(yè)所得稅不規(guī)范,容易被稅務局聯(lián)查的
84784950
2024 04/24 17:03
所得稅和增值稅根據開票來的,應該還算規(guī)范。就是勞務費個稅,講師可能因為信息保密之類的原因,要求不申報個稅。
王璐璐老師
2024 04/24 17:23
你好??所得稅和增值稅根據開票來的,應該還算規(guī)范。就是勞務費個稅,講師可能因為信息保密之類的原因,要求不申報個稅。---不申報的話對于公司來說到時候最大的責任可能就是不能稅前扣除的??
84784950
2024 04/24 17:28
不能稅前扣除,就是勞務費這部分要調增是嗎?有滯納金之類的嗎?
王璐璐老師
2024 04/24 19:16
你好,。匯算調整沒有滯納金哈,
84784950
2024 04/24 19:23
我的意思是,這個不能扣除肯定是稅務局發(fā)現的,他們發(fā)現不能扣除,會讓我們調增是嗎?這個時候會要求交滯納金嗎?
王璐璐老師
2024 04/24 19:40
你好,如果是以前年度的匯算調增,肯定會有滯納金的呀,
王璐璐老師
2024 04/24 20:21
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