問題已解決
老師我想問下,我們是藥店連鎖分公司,但是我們收入是收取的總公司咨詢服務費的,在增值稅申報表時要把這塊收入填在銷售貨物或勞務嗎



同學你好,提供服務的話按6%的稅率繳納稅款,應填到對應的服務欄,而非勞務貨物13%這一欄
2024 04/24 18:11

84785017 

2024 04/24 18:14
我們是小規(guī)模的都是3%的稅率

84785017 

2024 04/24 18:15
而且我們服務,不動產那一欄都是灰色的填不了

84785017 

2024 04/24 18:15
而且我們也不是咨詢服務公司

Fancy 老師 

2024 04/24 18:18
那你附表一這張表是怎么填的?發(fā)票開了嗎。開了3個點的專票給集團?在實務中藥店開咨詢費給總公司會讓稅務局疑惑你這是什么業(yè)務,開票金額是否合理,是否是虛開發(fā)票的嫌疑

84785017 

2024 04/24 18:29
開普票,是正常業(yè)務委托分公司電話咨詢推廣服務

Fancy 老師 

2024 04/24 18:32
那能截圖給我看下附表一的數據嗎?一般情況下開過發(fā)票系統(tǒng)數據會到附表一,然后直接到主表上

Fancy 老師 

2024 04/24 18:34
小規(guī)模企業(yè)現在應該是優(yōu)惠稅率1%”了吧

84785017 

2024 04/24 18:49
對,1的稅率,沒有自動填上去,是不足30萬填在免征增值稅那個

Fancy 老師 

2024 04/24 19:04
那是填到免稅那個界面
