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2、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人(位于市區(qū)),2022年10月銷項(xiàng)稅額100萬元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額70萬元,國內(nèi)銷售貨物繳納消費(fèi)稅60萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。計(jì)稅依據(jù)=(100-70)+60=90萬元應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅=90*7%=6.3萬元應(yīng)交教育費(fèi)附加=90*3%=2.7萬元

84785034| 提問時間:2024 04/24 20:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個的話是不理解是把這個
2024 04/24 20:49
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