問題已解決
老師,我們廠幫客戶維修售后產(chǎn)品的收入,是入其他業(yè)務(wù)收入嗎?



你好!是的,就這樣做就好了
2024 04/25 10:52

84784988 

2024 04/25 10:53
借:應(yīng)收賬款-xx客戶,貸:其他業(yè)務(wù)收入

宋生老師 

2024 04/25 10:55
你好!是的,就是這樣做

84784988 

2024 04/25 11:01
應(yīng)收款46177.54,客戶只轉(zhuǎn)了46170,那7.54差額是掛財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣

宋生老師 

2024 04/25 11:02
你好!嗯,可以這樣做了

84784988 

2024 04/25 11:16
老師,給客戶的提成,借:應(yīng)收賬款-xx客戶,貸:銷售費用-傭金,能這樣掛賬嗎?

84784988 

2024 04/25 11:17
這個客戶介紹了另一個客戶,他說要另一個客戶每出一個貨提成0.5元

84784988 

2024 04/25 11:17
掛到他應(yīng)收賬款上面

84784988 

2024 04/25 11:18
上面會計分錄是負數(shù)

宋生老師 

2024 04/25 11:20
你好!這個你做反了吧。你要給錢給人家,應(yīng)該是借銷售費用。

84784988 

2024 04/25 11:23
主要應(yīng)收賬款余額在貸方,這個客戶是先預(yù)付款的

84784988 

2024 04/25 11:24
是反了,應(yīng)該是借銷售費用,貸應(yīng)收賬款

宋生老師 

2024 04/25 11:26
你好,對的,就是這樣子做。

84784988 

2024 04/25 11:32
謝謝老師了

宋生老師 

2024 04/25 11:32
你好,不用客氣的了。
