問題已解決
老師好,請問已經(jīng)做完的工程暫時不付款想先掛賬,掛賬分錄怎么做呢



同學,你好
借:工程施工
貸:應付賬款
2024 04/25 12:23

84785042 

2024 04/25 12:39
哦明白了,那老師我這邊上月已經(jīng)入了賬,進了固定資產(chǎn),有進項稅,掛了往來,這個月領導不讓進了讓從固定資產(chǎn)里調(diào)出來,那我照著原來的憑證做個紅數(shù)憑證就可以了吧?

小菲老師 

2024 04/25 12:40
同學,你好
嗯嗯,是的

84785042 

2024 04/25 12:47
那紅沖了的進項稅怎么處理

小菲老師 

2024 04/25 12:48
同學,你好
你之前銷項認證了嗎?

84785042 

2024 04/25 12:49
已勾選認證

小菲老師 

2024 04/25 12:50
同學,你好
那稅額不沖

84785042 

2024 04/25 12:59
進項稅額不沖,之前掛的往來科目不平呀,這個固定資產(chǎn)以后也不進賬了,純粹不進賬了,怎樣處理呢?開票方是不是做紅沖處理?我方稅務和會計都處理呢?我剛入行不太懂這些實操,麻煩老師指點一下

小菲老師 

2024 04/25 13:05
同學,你好
你之前分錄發(fā)一下

84785042 

2024 04/25 13:09
借:固定資產(chǎn)
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:其他應付款

小菲老師 

2024 04/25 13:12
同學,你好
借:固定資產(chǎn)? ?負數(shù)
貸:其他應付款? ? 負數(shù)
