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問題已解決

老師,銷售折讓屬于什么類別的科目?

84784979| 提問時間:2024 04/25 20:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
1、企業(yè)發(fā)生商業(yè)折扣,銷售商品確認收入的金額應是扣除商業(yè)折扣后的金額,其會計分錄如下: 借:應收賬款, 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 2、企業(yè)發(fā)生現(xiàn)金折扣,其會計分錄如下: 借:應收賬款, 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 收到款項,沖銷應收賬款: 借:銀行存款, 借:財務費用(實際發(fā)生的現(xiàn)金折扣額), 貸:應收賬款。 3、企業(yè)發(fā)生銷售折讓,應在確認銷售收入時直接按扣除銷售折讓后的金額確認,其會計分錄如下: 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入(扣除折讓后的凈額), 貸: 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 同時: 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
2024 04/25 20:11
84784979
2024 04/25 20:15
銷售商品確認收入的金額應是扣除商業(yè)折扣后的金額 假設商品賣120元,折讓10元,收入110元,主營業(yè)務收入就按110元計算?
劉艷紅老師
2024 04/25 20:20
是的,收入按110來算,折讓的計入財務費用
84784979
2024 04/25 20:20
老師,折讓可以計入銷售費用嗎?
劉艷紅老師
2024 04/25 20:22
一般是計入財務費用里面
84784979
2024 04/25 20:30
賣120,折讓10元,收到110元 借:銀行存款 110 銷售費用 10?? 貸:主營業(yè)務收入 95.7 應交稅費-應交增值稅 14.3 分錄不平呀,老師
劉艷紅老師
2024 04/25 20:32
主營業(yè)務收入按120來算稅呀
84784979
2024 04/25 20:33
你前面不是說,收入按110算么?
84784979
2024 04/25 20:33
銷售商品確認收入的金額應是扣除商業(yè)折扣后的金額
劉艷紅老師
2024 04/25 20:34
不好意思,打錯了,收入按120
84784979
2024 04/25 20:36
如果收入按120,發(fā)票按哪個開呢
劉艷紅老師
2024 04/25 20:41
借:應收賬款, 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 收到款項,沖銷應收賬款: 借:銀行存款, 借:財務費用(實際發(fā)生的現(xiàn)金折扣額), 貸:應收賬款。
劉艷紅老師
2024 04/25 20:42
按這個來做分錄,按120來開票
84784979
2024 04/25 21:01
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2024 04/25 21:01
不客氣,很高興幫你
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