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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請教一下。21年的時(shí)候做了未開票收入,沒有做做未交增值稅這個(gè)科目。年底的時(shí)候直接做了一次借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,貸未交增值稅1萬?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。要怎么調(diào)整



你好,小項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是還有余額?
2024 04/26 08:58

84785045 

2024 04/26 08:59
是小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目有余額

郭老師 

2024 04/26 09:00
小規(guī)模沒有這個(gè)科目的。

郭老師 

2024 04/26 09:00
小規(guī)模的,很簡單,借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。需要交稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

84785045 

2024 04/26 09:00
現(xiàn)在就是之前會(huì)計(jì)做了這個(gè)科目出來,要怎么調(diào)整平呢

84785045 

2024 04/26 09:01
之前的也未開票收入,做的是借銀行存款,帶主營業(yè)務(wù)收入-不開票收入

郭老師 

2024 04/26 09:02
那下你需不需要澆水的?

郭老師 

2024 04/26 09:03
所有的,還有哪些科目有余額,就是有關(guān)增值稅的。

84785045 

2024 04/26 09:03
沒有做未交增值稅,年底直接做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785045 

2024 04/26 09:04
這筆稅交了?,F(xiàn)在就是轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額1萬

郭老師 

2024 04/26 09:05
你確認(rèn)收入的時(shí)候怎么做的?

84785045 

2024 04/26 09:06
之前的做未開票收入,做的是借銀行存款,帶主營業(yè)務(wù)收入-不開票收入

郭老師 

2024 04/26 09:10
那你多做了收入。貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。貸,應(yīng)交稅費(fèi)沒交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
